0000200261 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
173,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200265 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
109,05 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200263 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
17,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200260 |
Zmluva č. 125/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
107,80 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200259 |
Zmluva č. 90/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 195,90 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200258 |
Zmluva č. 111/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
5 040,00 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200257 |
Zmluva č. 132/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
2 600,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
200,35 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200249 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
156,25 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200253 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,45 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200251 |
Zmluva č. 126/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
651,25 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200254 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
104,05 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200246 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
101,30 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200256 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
203,61 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200245 |
Zmluva č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
102,75 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200250 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
70,10 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
44,55 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200247 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
76,40 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200244 |
Zmluva č. 115/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
1 573,85 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200243 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
242,59 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200241 |
Zmluva č. 127/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
1 051,18 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200240 |
Zmluva č. 106/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
1 840,43 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200242 |
zberné jazdy 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200239 |
poštové služby 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,45 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200248 |
hav.poist.Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
|
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200238 |
hovory 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
08.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200237 |
INT a hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
793,66 € |
07.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200236 |
Opr.tlačiarne CLJ MFP880 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200235 |
dochádzk.systém 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200229 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
121,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |