Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200120 Školenie - začíname s verejným obstarávaním Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 0,01 € 01.02.2024 12.03.2024 14.02.2024 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Objednávka
0000200120 Školenie - začíname s verejným obstarávaním Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 1,00 € 01.02.2024 12.03.2024 14.02.2024 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Objednávka
0000200267 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,05 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 22,68 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200146 ***prezutie Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 24,00 € 19.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200144 ***prezutie Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 24,00 € 19.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200294 zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 27,72 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200272 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 32,18 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200168 ***PZP-nemed. služby 1/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 26.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200100 činnosť BT za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 02.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200062 činnosť bezp. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200015 Činnosť bezpeč. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 05.02.2024 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0000200001 činnosť bezpečnostného te Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 03.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200169 ***činnosť BT za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
0000200260 ***nem. výkony 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 31.05.2024 10.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200288 *** činn. BT za 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200334 *** činn. BT za 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 27.06.2024 04.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200357 *** činn. BT za 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.07.2024 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
0000200359 nemed. výkony 07/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 05.08.2024 07.08.2024 16.08.2024 Faktúra
0000200370 *** činn. BT za 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 02.09.2024 05.09.2024 09.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »