Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200387 darčekové balenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 837,90 € 28.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200386 spotrebiče Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 NAY a.s. 35739487 955,44 € 23.12.2022 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200383 toner CF370AM 3-pack Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 F.A.T., s.r.o. 44647654 386,40 € 21.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200385 kancelársky nábytok Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 B2B partner s.r.o. 44413467 1 534,75 € 22.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200384 rôzne tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 366,87 € 21.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200381 pracovný kalendár Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Martinus, s.r.o. 45503249 54,00 € 20.12.2022 22.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200382 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 528,00 € 19.12.2022 22.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200380 zdrav.služba 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 72,00 € 19.12.2022 21.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200371 Zmluva č. 17/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 200,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200369 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 307,69 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200379 technické vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 138,00 € 16.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200368 Zmluva č. 49/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 535,14 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200372 Zmluva č. 09/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 730,11 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 209,61 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200370 Zmluva č. 47/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 1 598,78 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200376 kancelársky tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200373 zberné jazdy 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »