0000200123 |
oprava auta Kia z dôvodu opotrebovania kotúčov a platničiek na brzdovomsystéme v zadných kolies |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
204,00 € |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
01.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka |
Objednávka |
0000200039 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
98,40 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
84,45 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200041 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
108,35 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200042 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
83,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
80,20 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200043 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
108,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200036 |
Zmluva č. 35/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
959,51 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200040 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
146,70 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,72 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
Zmluva č. 037/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200035 |
Zmluva č. 042/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
105,93 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
90,78 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
Zmluva č. 036/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
781,70 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200028 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
109,90 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200027 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
143,25 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200030 |
Zmluva č. 0006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
98,90 € |
14.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
152,85 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200029 |
Zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
98,75 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |