Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200291 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 195,95 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200283 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 84,80 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200288 *** činn. BT za 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200287 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 144,25 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200282 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 102,50 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200299 zmluva č. 94/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Reeduk.centrum Čerenčany 00163333 7 500,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200298 zmluva č. 91/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná škola umeleckého priemyslu 42003784 3 622,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200285 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 74,75 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200292 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 147,44 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200289 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 135,78 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200300 ***servis tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200296 zmluva č. 51/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 006,83 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200284 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 121,67 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200293 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 60,15 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200280 ***pren. priest_pr.porada Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TENIS CENTRUM, s.r.o. 36029751 400,00 € 13.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200139 servis tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 12.06.2024 17.06.2024 12.06.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200140 Ročný prístup Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 547,20 € 12.06.2024 18.06.2024 18.06.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200274 Výkon zodp. opsoby 06/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 12.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200279 *** PP_ročný prístup VS Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 547,20 € 12.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200278 ***zberné jazdy za 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 11.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra