Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200410 ***ser. prehl. Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MV MOTORS s.r.o. 48066524 512,10 € 13.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200154 Nevyhnutná oprava zariadenia z dôvodu neočákavaného zlyhania anefunkčnosti multifunkčného zariadenia. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 288,00 € 12.11.2024 13.11.2024 19.11.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200153 Intervalová servisná prehliadka SMV. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MV MOTORS s.r.o. 48066524 512,10 € 12.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200409 Zmluva č. 147/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ s MŠ Cinobaňa 37831577 900,00 € 12.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200407 ***zberné jazdy za 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 11.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200406 ***poštové služby 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 499,80 € 11.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200408 ***hl. služby 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 148,40 € 08.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200405 ***hl. služby, int. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,59 € 06.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200402 ***činnosť BT 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 05.11.2024 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200403 ***serv. kontr. Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTONOVO, a.s. 35796693 314,45 € 05.11.2024 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200400 ***doch. systém za 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 05.11.2024 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200401 ***činn.zodp. osoby 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 05.11.2024 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200404 ***plašič hlod._ Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTONOVO, a.s. 35796693 95,36 € 05.11.2024 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200152 Plašič hlodavcov s montážou pre SMV Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTONOVO, a.s. 35796693 95,36 € 30.10.2024 31.10.2024 19.11.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici Objednávka
0000200151 servisná prehliadka Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTONOVO, a.s. 35796693 443,00 € 28.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici Objednávka
0000200151 servisná prehliadka Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTONOVO, a.s. 35796693 443,00 € 28.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici Objednávka
0000200151 servisná prehliadka Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTONOVO, a.s. 35796693 443,00 € 28.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici Objednávka
0000200399 ** vyúčtovanie NP 3Q/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 482,10 € 24.10.2024 30.10.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200398 ***pren. kongr. priest. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TENIS CENTRUM, s.r.o. 36029751 5 856,00 € 22.10.2024 25.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0000200397 ***údržba tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 18.10.2024 25.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »