0000200325 |
bezpečn.technik 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200324 |
školenie-Zásady použ.SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
20.09.2023 |
|
28.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200083 |
tonery a valce do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
3 511,56 € |
19.09.2023 |
31.10.2023 |
|
13.10.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200084 |
útržba tlačiarne CLJ MFP M880 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
19.09.2023 |
30.10.2023 |
|
13.10.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200323 |
zberné jazdy 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
12.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200321 |
poštové služby 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
423,65 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200322 |
hovory 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200082 |
školenie - Zásady správneho použ.SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
08.09.2023 |
18.09.2023 |
|
21.09.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200320 |
dochádzk.systém 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200319 |
INT a hovory 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,13 € |
06.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200318 |
ochr.os.údajov 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200317 |
bezpečn.technik 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200316 |
zdrav.služba 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200314 |
prev.náklady 2Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 504,98 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200315 |
školenie-MS Excel,Word |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
360,00 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200313 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
1 260,00 € |
24.08.2023 |
|
07.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200312 |
zberné jazdy 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
10.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200311 |
poštové služby 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
316,50 € |
10.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200310 |
hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200308 |
štítky do štítkovača |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CDRmarket-Denis Čišič |
73390453 |
|
43,14 € |
03.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |