| 0000200121 | 
    školenie - Ochrana os.úd. |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum účelových zariadení | 
    42137004 | 
     | 
    150,00 € | 
    05.04.2023 |    
     | 
    14.04.2023 | 
    24.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200120 | 
    Zmluva č. 32/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Mesto Lučenec | 
    00316181 | 
     | 
    591,97 € | 
    05.04.2023 |    
     | 
    14.04.2023 | 
    24.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200119 | 
    Zmluva č. 38/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Domček - Centrum voľného času | 
    37830783 | 
     | 
    192,05 € | 
    05.04.2023 |    
     | 
    14.04.2023 | 
    24.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200118 | 
    Zmluva č. 24/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Základná škola s MŠ Kalinovo | 
    35991372 | 
     | 
    872,80 € | 
    05.04.2023 |    
     | 
    14.04.2023 | 
    24.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200117 | 
    zdrav.služba a prehl.3/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    PZS, s.r.o. | 
    36757055 | 
     | 
    129,40 € | 
    03.04.2023 |    
     | 
    06.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200116 | 
    ochr.os.údajov 4/2023 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. | 
    54146798 | 
     | 
    46,80 € | 
    03.04.2023 |    
     | 
    06.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200115 | 
    Zmluva č.30/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Základná škola | 
    37831534 | 
     | 
    146,00 € | 
    31.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200113 | 
    údržba tlačiarne |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    TBD, s.r.o. | 
    44917775 | 
     | 
    96,00 € | 
    30.03.2023 |    
     | 
    06.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200104 | 
    Zmluva č. 45/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    20,70 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200109 | 
    Zmluva č. 89/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    35,65 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200111 | 
    Zmluva č. 30/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Základná škola | 
    37831534 | 
     | 
    294,30 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200107 | 
    Zmluva č. 45/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    97,40 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200105 | 
    Zmluva č. 45/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    78,40 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200103 | 
    Zmluva č. 45/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    23,00 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200110 | 
    Zmluva č. 89/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    87,15 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200106 | 
    Zmluva č. 45/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    263,55 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200108 | 
    Zmluva č. 45/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Domino Zvolen | 
    37894081 | 
     | 
    79,95 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200068 | 
    školenie - Zák.10/1996 o kontr.št.spr. |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum účelových zariadení | 
    42137004 | 
     | 
    250,00 € | 
    29.03.2023 |    
    13.04.2023 | 
     | 
    04.04.2023 | 
    Ing. Marek Brezničan | 
    riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici | 
    Objednávka | 
    | 0000200112 | 
    Zmluva č. 30/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Základná škola | 
    37831534 | 
     | 
    146,00 € | 
    29.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200092 | 
    Zmluva č. 35/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Žiar nad Hronom | 
    37831411 | 
     | 
    101,45 € | 
    27.03.2023 |    
     | 
    03.04.2023 | 
    20.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |