| 0000200178 | 
    Zmluva č. 99/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času | 
    37958003 | 
     | 
    256,75 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200177 | 
    Zmluva č. 47/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času | 
    37958003 | 
     | 
    209,70 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200172 | 
    Zmluva č. 95/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Základná škola | 
    37831534 | 
     | 
    8,45 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200173 | 
    Zmluva č. 95/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Základná škola | 
    37831534 | 
     | 
    142,50 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200181 | 
    Zmluva č. 93/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Žiar nad Hronom | 
    37831411 | 
     | 
    99,92 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200175 | 
    Zmluva č. 50/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    CVČ Havranské Banská Bystrica | 
    00039721 | 
     | 
    165,00 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200171 | 
    Zmluva č. 99/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času | 
    37958003 | 
     | 
    159,80 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200170 | 
    Zmluva č. 99/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času | 
    37958003 | 
     | 
    121,55 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    12.05.2023 | 
    16.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200179 | 
    PZP Škoda Karoq |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 
    00585441 | 
     | 
    136,16 € | 
    03.05.2023 |    
     | 
    04.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200071 | 
    PZP - Škoda Karoq |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 
    00585441 | 
     | 
    136,16 € | 
    03.05.2023 |    
    05.05.2023 | 
     | 
    12.05.2023 | 
    Ing. Marek Brezničan | 
    riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici | 
    Objednávka | 
    | 0000200168 | 
    dochádzk.systém 5/2023 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    APIS, spol. s r.o. | 
    30222575 | 
     | 
    58,80 € | 
    02.05.2023 |    
     | 
    05.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200166 | 
    ochr.os.údajov 5/2023 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. | 
    54146798 | 
     | 
    46,80 € | 
    02.05.2023 |    
     | 
    05.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200169 | 
    zdrav.služba,prehl. 4/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    PZS, s.r.o. | 
    36757055 | 
     | 
    100,70 € | 
    02.05.2023 |    
     | 
    05.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200165 | 
    Kia Cee´d opr. a prezutie |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    ZETTKO, s.r.o. | 
    47631538 | 
     | 
    417,30 € | 
    28.04.2023 |    
     | 
    05.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200167 | 
    Škoda Karoq |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Auto Rotos, s.r.o. | 
    31348653 | 
     | 
    23 983,60 € | 
    26.04.2023 |    
     | 
    10.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200164 | 
    Zmluva č. 103/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času Žarnovica | 
    37831844 | 
     | 
    174,65 € | 
    25.04.2023 |    
     | 
    04.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200162 | 
    Zmluva č. 20/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času | 
    45024464 | 
     | 
    415,13 € | 
    25.04.2023 |    
     | 
    04.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200163 | 
    Zmluva č. 49/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Centrum voľného času - Junior | 
    00365343 | 
     | 
    2 679,76 € | 
    25.04.2023 |    
     | 
    04.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200158 | 
    Zmluva č. 34/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Mesto Revúca | 
    00328693 | 
     | 
    79,80 € | 
    24.04.2023 |    
     | 
    04.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000200157 | 
    Zmluva č. 34/23 |      
    Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 
    54139937 | 
    Mesto Revúca | 
    00328693 | 
     | 
    41,40 € | 
    24.04.2023 |    
     | 
    04.05.2023 | 
    12.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |