0000200212 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,88 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200211 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
101,80 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200215 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
42,02 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200214 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
60,12 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200216 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
223,70 € |
22.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200209 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
25,80 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200207 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,35 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200208 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
149,10 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200074 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
223,70 € |
18.05.2023 |
31.05.2023 |
|
30.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200205 |
Zmluva č. 91/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
802,90 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200204 |
Zmluva č. 117/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 556,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200206 |
Zmluva č. 101/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
749,19 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200201 |
Zmluva č. 48/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
640,94 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200202 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
90,25 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200203 |
Zmluva č. 44/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
854,25 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200199 |
školenie-Zákon 9/2010 Z.z |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200198 |
zberné jazdy 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
166,26 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200197 |
poštové služby 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
626,65 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200200 |
hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |