0000200041 |
Letné a zimné pneumatiky 205/55/R16 91 H |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
08.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200298 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
108,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200300 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200303 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
175,30 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200301 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
115,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200302 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
111,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200299 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200304 |
školenie 1.pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
81,60 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200305 |
USB token pre ŠP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
24.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200297 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
16,25 € |
24.11.2022 |
|
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 003,20 € |
24.11.2022 |
12.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200039 |
PC, NTB a prislušenstvá |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
30 513,06 € |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
29.11.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200296 |
pozár.sevis, prez.gúm |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
pozáručný servis, prezutie gúm BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200289 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
102,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200290 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
100,50 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200291 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
100,50 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200294 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
72,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200292 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
54,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200293 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
158,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |