Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200308 štítky do štítkovača Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CDRmarket-Denis Čišič 73390453 43,14 € 03.08.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200309 INT a hovory 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 800,98 € 03.08.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200305 zdrav.služba 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 01.08.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200306 ochr.os.údajov 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 01.08.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200304 bezpečn.technik 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 31.07.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200081 samolepiace štítky do štítkovača Brother Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CDRmarket-Denis Čišič 73390453 43,14 € 31.07.2023 14.08.2023 03.08.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200293 zdrav.služba 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200294 bezpečn.technik 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200292 ochr.os.údajov 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200291 Pravidla hosp.523/2004 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 465,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200282 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 138,30 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200280 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,98 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200281 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,40 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200279 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 131,16 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200278 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 84,82 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200300 hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200297 Zmluva č. 120/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Oblastný výbor Csemadok 00419648 3 990,00 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200298 Zmluva č. 105/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 360,69 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200295 INT a hovory 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 798,01 € 06.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200303 zberné jazdy 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 11.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »