0000200106 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
100,26 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200107 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
63,31 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200108 |
toner CF300A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
114,00 € |
18.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200105 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
59,47 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200101 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
321,45 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200102 |
Zmluzva č. 22/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
277,68 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200100 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
54,06 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200113 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200018 |
IPtelefón Yealink SIP-T31 (bez POE) |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
260,40 € |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
20.05.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200063 |
zberné jazdy 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
224,94 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
poštové služby 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
366,45 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200099 |
zberné jazdy 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200103 |
prev.naklady 1.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 500,72 € |
12.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200098 |
4x toner Q2612X multipack |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
34,32 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200097 |
poštové služby 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
431,90 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
IP prip.a zariad. 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200089 |
mobil a data 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
80,50 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200087 |
toner CE285A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
11,90 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200096 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,12 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200081 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
159,44 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |