0000200187 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
73,27 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200188 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
62,10 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200189 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
206,18 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200191 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
872,97 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200186 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
25,35 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
tlač samolepiek na služ.preukazy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
29.06.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200192 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
20.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200174 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
168,28 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200180 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
750,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200177 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
29,14 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200182 |
toner 2x CE285A XXL |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
19,92 € |
16.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200176 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
55,45 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200175 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
114,21 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200173 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
26,12 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200178 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
120,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200172 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
150,10 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
225,67 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200171 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
136,61 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200170 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
127,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200146 |
Zmluva č. 40/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 613,00 € |
02.06.2022 |
|
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |