Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200056 Zmluva č. 19/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 375,40 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200058 Zmluva č. 09/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 226,76 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200057 Zmluva č. 09/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 73,24 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 15/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 1 399,70 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 212,40 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 85,90 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 05/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 445,20 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 116,45 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 295,80 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200067 Zmluva č. 33/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 284,01 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 763,03 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200070 zberné jazdy 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200073 hovory a data 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200069 poštové služby 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 685,60 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200064 škol.-Zás.použ.SJ Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 06.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200068 INT a hovory 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 760,56 € 07.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200074 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 203,05 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200076 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,10 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200075 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 88,40 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 29/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 1 044,85 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »