0000200256 |
zberné jazdy 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
dochádzk.systém 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200254 |
poštové služby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
648,30 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200259 |
Zmluva č. 44/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
154,30 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200258 |
Zmluva č. 45/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 100,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
Výročná údržba tlačiarne HP CLJ MFP M880 (pofylaktická prehliadka,čistenie, výmena nastav.jednotky a prenosovej súpravy) |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
99,00 € |
17.10.2022 |
31.10.2022 |
|
24.10.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200033 |
tonery, valce a prenosová súprava do HP CLJ MFP M880 a toner do HPLaserJet Pro 400 M451dn |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
5 514,96 € |
13.10.2022 |
31.10.2022 |
|
27.10.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200271 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200270 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
125,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200272 |
servis zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
99,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200269 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
71,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200267 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200268 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
87,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200266 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200260 |
žalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
209,10 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200263 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
49,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200264 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
54,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200265 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200262 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
97,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200261 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |