0000200218 |
zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
771,69 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200198 |
Zmluva č. 15/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
767,50 € |
23.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200180 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
750,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200241 |
poštové služby 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
736,15 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmluva č. 09/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
730,11 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmluva č. 09/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
730,11 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
IP telefón Yealink SIP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
729,86 € |
13.01.2022 |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200228 |
poštové služby 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
691,85 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200336 |
zimné a letné gumy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200041 |
Letné a zimné pneumatiky 205/55/R16 91 H |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
08.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200052 |
cateringové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
662,00 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200009 |
catering pre cca 80 osob |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
662,00 € |
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
29.03.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200254 |
poštové služby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
648,30 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200004 |
INT a hlas.pripoj. 2/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
INT a hlas.pripoj. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 48/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 48/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |