Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200031 Zmluva č. 037/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200132 ***poštové služby za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 605,35 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200049 sem-Efekt.komunik.v praxi Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 28.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200119 Školenie - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v práci,mediácia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 31.01.2024 27.02.2024 14.02.2024 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Objednávka
0000200070 Zmluva č. 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 618,71 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 627,44 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200080 plakety Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 681,00 € 19.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200124 Plakety SD 106-A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 681,00 € 07.03.2024 28.03.2024 07.03.2024 JUDr. Iveta Paračková Riaditeľka RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200019 Zmluva č. 002/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná základná škola 42007453 700,00 € 08.02.2024 16.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200072 poštové služby 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 719,30 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200025 Zmluva č. 036/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná športová škola 00516654 781,70 € 14.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 28/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 800,00 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200064 hlasové hovory, internet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 06.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200002 telekomunikačné služby a Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 04.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200017 za telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,31 € 07.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200127 internet + hlovory 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,36 € 04.04.2024 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 14/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 813,83 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 35/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 959,51 € 21.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 77/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Lučenec 45024065 999,90 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200071 Zmluva č. 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 1 068,78 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »