Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200122 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 129,09 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200076 tlač pozvánky a oznámenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DALI-BB, s.r.o. 36045144 135,60 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200127 Objednávame tlač 100 ks pozvánok na Deň učiteľov a 27 ks oznámení preocenených Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DALI-BB, s.r.o. 36045144 135,60 € 11.03.2024 28.03.2024 13.03.2024 JUDr. Iveta Paračková Riaditeľka RÚŠS v B.B. Objednávka
0000200145 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 137,88 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200156 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 142,95 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200027 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 143,25 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200040 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 146,70 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200024 školenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 12.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 152,85 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200010 zverejnenie prac. ponuky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,80 € 30.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 155,37 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200061 PZP Škoda Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 155,91 € 04.03.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200009 poplatok za využí. VEMA Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 160,80 € 30.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200102 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 160,95 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200059 PZP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 161,27 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 165,65 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200148 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 167,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200152 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 173,45 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200006 poštové služby 12/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,04 € 10.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200114 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 176,60 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »