Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200200 hovory 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200300 hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200399 Zmluva č. 150/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 99,86 € 14.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200181 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 99,92 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200357 Zmluva č. 156/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831593 100,00 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200199 školenie-Zákon 9/2010 Z.z Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 12.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200069 školenie-Zákon 9/2010 Z.z.o sťažnostiach Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 20.04.2023 04.05.2023 24.04.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200225 zdrav.služba a prehl.5/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 100,70 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200169 zdrav.služba,prehl. 4/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 100,70 € 02.05.2023 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200360 Zmluva č. 148/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 100,90 € 27.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200246 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 101,30 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 13/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 101,41 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200211 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 101,80 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200245 Zmluva č. 97/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 102,75 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 102,85 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200254 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 104,05 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200276 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 105,92 € 23.06.2023 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200287 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 106,12 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200015 poštové služby 1/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 107,10 € 09.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »