0000200274 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
338,85 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200408 |
***profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200114 |
Platený prístup pre profivzdelanie. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
31.12.2023 |
|
21.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Objednávka |
0000200114 |
Platený prístup pre profivzdelanie. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
31.12.2023 |
|
21.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Objednávka |
0000200128 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
352,25 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200315 |
školenie-MS Excel,Word |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
360,00 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200073 |
školenie - MS Excel, MS Word pre 27 ľudí |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
360,00 € |
05.05.2023 |
31.08.2023 |
|
30.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200298 |
Zmluva č. 105/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
360,69 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200239 |
poštové služby 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,45 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
Zmluva č. 19/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,40 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
Zmluva č. 37/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
383,19 € |
02.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200273 |
Zmluva č. 123/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
386,80 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200383 |
Zmluva č. 147/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
389,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200272 |
Zmluva č. 94/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
395,66 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200145 |
Zmluva č. 100/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
397,80 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |