Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200111 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 294,30 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 295,80 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200351 Philips - espreso, filter Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 298,50 € 13.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200091 Philips espresso a vodný filter Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 298,50 € 09.11.2023 17.11.2023 13.11.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200358 Zmluva č. 145/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 298,74 € 27.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200112 servis a profylaktika tlačiarní úradu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 300,00 € 14.12.2023 29.12.2023 12.01.2024 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200407 ***servis a profylaktika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 300,00 € 20.12.2023 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200356 Zmluva č. 144/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 300,00 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200362 Zmluva č. 152/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ Jozefa Horáka 35991496 300,00 € 28.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200003 havarijne poist. 2023/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 301,20 € 09.01.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200132 Zmluva č. 47/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 306,75 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200413 ***Umývačka riadu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 310,90 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200113 Umývačka riadu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 310,90 € 20.12.2023 31.12.2023 21.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľska Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici Objednávka
0000200113 Umývačka riadu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 310,90 € 20.12.2023 31.12.2023 21.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľska Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici Objednávka
0000200311 poštové služby 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 316,50 € 10.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 316,65 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 21/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 329,50 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200355 Zmluva č. 149/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 332,30 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200275 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 333,93 € 23.06.2023 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200385 Zmluva č. 143/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 334,55 € 06.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra