Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200060 HP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 324,60 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200073 pošta ZJ 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200074 servis vozidla Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 433,00 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200076 tlač pozvánky a oznámenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DALI-BB, s.r.o. 36045144 135,60 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200079 odborný seminár online Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 198,00 € 14.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200080 plakety Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 681,00 € 19.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200085 Zmluva č. 38/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 1 198,36 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 285,60 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 209,54 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 45,10 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 257,40 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 77/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Lučenec 45024065 999,90 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 65/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 470,10 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200090 Zmluva č. 40/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 190,60 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200089 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 300,07 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 388,65 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 155,37 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 627,44 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200098 výkon zodp. osoby 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 02.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200116 nem. výkony + lek. prehl. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 03.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »