0000200282 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
138,30 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200280 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,98 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200281 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,40 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200279 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
131,16 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200278 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
84,82 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200285 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
26,84 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200286 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
65,22 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200284 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
91,38 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200290 |
Zmluva č. 102/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 087,32 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200289 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
570,95 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200283 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
85,76 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200287 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
106,12 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200300 |
hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200297 |
Zmluva č. 120/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
3 990,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200298 |
Zmluva č. 105/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
360,69 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200295 |
INT a hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,01 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200303 |
zberné jazdy 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200296 |
dochádzk.systém 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200299 |
Zmluva č.113/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
430,25 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |