Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200196 INT a hovory 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 792,94 € 09.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200197 poštové služby 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 626,65 € 11.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200209 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 25,80 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200205 Zmluva č. 91/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 802,90 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200204 Zmluva č. 117/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná škola umeleckého priemyslu 42003784 3 556,00 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200206 Zmluva č. 101/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 749,19 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200217 konfer.-Školský zákon ´23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 264,00 € 23.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200207 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,35 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200216 kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 223,70 € 22.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200208 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 149,10 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200221 revízia el.zariadení Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 JEEL, s.r.o. 36058572 411,26 € 25.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200213 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 164,81 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200212 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,88 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200211 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 101,80 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200215 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 42,02 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200214 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 60,12 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200210 Zmluva č. 124/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 399,92 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200222 štítkovač a príslušenstvo Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 48,95 € 29.05.2023 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200220 Zmluva č. 122/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 557,71 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200219 Zmluva č. 114/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná umelecká škola 37833880 1 400,00 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra