Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200197 poštové služby 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 626,65 € 11.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200195 Zmluva č. 42/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 419,80 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200193 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 77,15 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200191 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 76,62 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200187 Zmluva č. 98/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 130,55 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200186 Zmluva č. 98/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 137,80 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200184 Zmluva č. 98/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 142,35 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200189 Zmluva č. 107/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 2 000,00 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200194 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 50,65 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200192 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 152,40 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 181,51 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 114,18 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200174 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 228,45 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200182 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 711,00 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200188 Zmluva č. 104/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 998,74 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200178 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 256,75 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200177 Zmluva č. 47/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 209,70 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200185 Zmluva č. 98/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 151,19 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200190 Zmluva č. 96/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ dopravná Zvolen 00215589 4 256,71 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200183 Zmluva č. 121/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 565,97 € 04.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »