Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200045 Zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 121,60 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200123 oprava auta Kia z dôvodu opotrebovania kotúčov a platničiek na brzdovomsystéme v zadných kolies Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 204,00 € 23.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Objednávka
0000200048 škol.Pravidlá rozp.hosp. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 196,00 € 26.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200049 sem-Efekt.komunik.v praxi Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 28.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 8/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,00 € 29.02.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200056 oprava auta Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 203,70 € 29.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200061 PZP Škoda Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 155,91 € 04.03.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200059 PZP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 161,27 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200060 HP Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 324,60 € 04.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200053 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 189,40 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 34/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ drevárska 37956469 530,71 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 58,70 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 165,65 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 28/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 800,00 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200057 PZS + lekarska prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200058 ochrana os. údajov 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 378,00 € 04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200064 hlasové hovory, internet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 06.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200062 činnosť bezp. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200063 ***doch.systém_prenájom Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »