0000200092 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
101,45 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200097 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
209,80 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200098 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
110,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200102 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
86,60 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200096 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
60,20 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200094 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
177,05 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200101 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
237,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200099 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
127,40 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200100 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
86,30 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200095 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
165,27 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200093 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
56,10 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200090 |
Zmluva č. 40/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
742,71 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200104 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
20,70 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200109 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
35,65 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200111 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
294,30 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200107 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
97,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200105 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200103 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
23,00 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200110 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,15 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |