0000200095 |
lampa na písací stôl |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lampenwelt GmbH |
6352051 |
|
65,87 € |
27.11.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
0000200363 |
Zmluva č. 155/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
206,05 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200366 |
stoličky a elektrospotreb |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 066,68 € |
28.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
bezpečn.technik 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200097 |
Poplatok za zameranie žalúzií, vyhotovenie a montáž žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
708,67 € |
29.11.2023 |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200364 |
zameranie žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
zdrav.služba 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
53064275 |
|
88,00 € |
30.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200100 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
30.11.2023 |
07.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
0000200099 |
diáre a novoročné pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
0000200101 |
nákup pneumatík s diskami a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
0000200370 |
Zmluva č. 159/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
1 049,86 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
34,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
Zmluva č. 151/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
145,05 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
131,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 160/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
2 500,00 € |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200378 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
273,17 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |