Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200059 Zmluva č. 28/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 254,62 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 212,40 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 85,90 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 116,45 € 01.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200079 Zmluva č. 26/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Obchodná akadémia 00162108 914,11 € 09.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 295,80 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 763,03 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 24/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 872,80 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200072 Zmluva č. 23/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 700,00 € 09.03.2023 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 21/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 329,50 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200047 Zmluva č. 21/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 153,05 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200162 Zmluva č. 20/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 415,13 € 25.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200056 Zmluva č. 19/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 375,40 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 441,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 159,00 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 160/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 2 500,00 € 01.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200044 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 146,60 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,15 € 21.02.2023 28.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 88,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »