Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200107 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 97,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200105 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 23,00 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 263,55 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200108 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,95 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200203 Zmluva č. 44/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 854,25 € 15.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200195 Zmluva č. 42/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 419,80 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200271 Zmluva č. 41/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 490,77 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200090 Zmluva č. 40/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 742,71 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200074 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 203,05 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200076 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,10 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200075 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 88,40 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 38/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 192,05 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200053 Zmluva č. 37/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 383,19 € 02.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 115,79 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 87,85 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 24,87 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200085 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 67,16 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »