Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200176 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 181,51 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 114,18 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200181 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 99,92 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200144 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 168,95 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200142 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 91,78 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200143 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 157,21 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200153 Zmluva č. 92/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 293,55 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200205 Zmluva č. 91/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 802,90 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200259 Zmluva č. 90/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 1 195,90 € 16.06.2023 22.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200151 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 92,55 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200149 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,15 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200147 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 220,00 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200148 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 73,90 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200150 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 258,25 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200109 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 35,65 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200110 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,15 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200289 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 570,95 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200231 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 275,05 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200213 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 164,81 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200212 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,88 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »