0000200267 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200266 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200265 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200264 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
54,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200263 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
49,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200262 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
97,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200261 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200260 |
žalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
209,10 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200259 |
Zmluva č. 44/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
154,30 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200258 |
Zmluva č. 45/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 100,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200257 |
tonery,valce a pren.jedn |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
2 452,80 € |
17.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200256 |
zberné jazdy 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
dochádzk.systém 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200254 |
poštové služby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
648,30 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200253 |
mobil a data 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
IP prip.a zariad.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
864,28 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200251 |
prev.naklady 3.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 240,08 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200250 |
zdrav.služba 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200249 |
toner CE255A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
163,20 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200248 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
477,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |