Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200346 Zmluva č. 10/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 177,93 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200345 Zmluva č. 132 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 277,10 € 07.12.2022 14.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000200345 Zmluva č. 132 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 277,10 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200344 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 10,76 € 07.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000200343 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 80,44 € 07.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000200342 Zmluva č. 17/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 096,10 € 07.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0000200341 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 42,95 € 06.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200340 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 35,15 € 06.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200339 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 63,60 € 06.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200338 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 99,55 € 06.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200337 dochádzk.systém 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 05.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000200336 zimné a letné gumy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Andros s.r.o. 51084554 667,20 € 05.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000200335 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 82,52 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200334 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 336,78 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200333 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 89,45 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200332 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 72,60 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200331 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 270,19 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200330 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 113,00 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200329 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 74,66 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200328 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 55,38 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »