0000200167 |
poštové služby 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 357,95 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200166 |
mobil a data 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200165 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
96,28 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200164 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
68,73 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200163 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
82,84 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200162 |
zdrav.služba 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
09.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200161 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
45,24 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200160 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
38,38 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200159 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,78 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200158 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,52 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
163,38 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200156 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,84 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200155 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
8,28 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200154 |
dochádzk.systém 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
IP pripoj.a zariad. 6/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,61 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200152 |
Zmluva č. 15/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
331,64 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200150 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200149 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200148 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
164,21 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |