Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200373 zberné jazdy 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200373 zberné jazdy 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200372 Zmluva č. 09/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 730,11 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200372 Zmluva č. 09/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 730,11 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200371 Zmluva č. 17/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 200,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200371 Zmluva č. 17/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 200,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200370 Zmluva č. 47/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 1 598,78 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200370 Zmluva č. 47/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 1 598,78 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200369 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 307,69 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200369 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 307,69 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200368 Zmluva č. 49/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 535,14 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200368 Zmluva č. 49/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 535,14 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 209,61 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 209,61 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200366 nájom 4.Q/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 798,64 € 08.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200364 poštové služby 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 287,50 € 12.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200363 kancelársky majetok Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 B2B partner s.r.o. 44413467 3 770,22 € 12.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200362 PC, NTB a príslušenstvá Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 30 513,06 € 08.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »