Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200054 Zmluva č. 15/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 1 399,70 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200399 Zmluva č. 150/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 99,86 € 14.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200373 Zmluva č. 151/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 145,05 € 01.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200362 Zmluva č. 152/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ Jozefa Horáka 35991496 300,00 € 28.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200354 Zmluva č. 153/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 41,50 € 22.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200363 Zmluva č. 155/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 206,05 € 28.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200357 Zmluva č. 156/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831593 100,00 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200382 Zmluva č. 158/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola IT 17055431 800,00 € 05.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200370 Zmluva č. 159/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 1 049,86 € 01.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200044 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 146,60 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,15 € 21.02.2023 28.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 88,40 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 71,55 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200035 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 83,50 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 16/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,70 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 160/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 2 500,00 € 01.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 441,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 159,00 € 21.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200056 Zmluva č. 19/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 375,40 € 02.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000200162 Zmluva č. 20/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 415,13 € 25.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra