0000200005 |
Poštové služby 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
181,50 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200004 |
Prenájom dochádz. systému |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200006 |
poštové služby 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
telekomunikačné služby a |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
činnosť bezpečnostného te |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
03.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200135 |
Parkovacie blokády |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |