0000200178 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
256,75 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200177 |
Zmluva č. 47/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
209,70 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200185 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
151,19 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200183 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
565,97 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200173 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
142,50 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200181 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
99,92 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200175 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200171 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
159,80 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200170 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
121,55 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200158 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
79,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
dochádzk.systém 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200166 |
ochr.os.údajov 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
PZP Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200154 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
143,90 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200156 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
65,60 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200155 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
125,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200164 |
Zmluva č. 103/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
174,65 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |