0000200004 |
ročný servis 27 ks tlačiarní a MFzariad |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
2 040,00 € |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
24.02.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200383 |
toner CF370AM 3-pack |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
386,40 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
toner CF370AM 3-pack pre HP 305A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
386,40 € |
15.12.2022 |
27.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200169 |
2x PC a 2x monitor |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
1 408,84 € |
13.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200019 |
2x PC HP 260G4 a 2x LCD monitory |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
1 408,84 € |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
06.06.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200108 |
toner CF300A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
114,00 € |
18.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200012 |
toner CF300A F827A black toner |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
114,00 € |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
27.04.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200385 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 534,75 € |
22.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 534,75 € |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200363 |
kancelársky majetok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 770,22 € |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200046 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 770,22 € |
07.12.2022 |
19.12.2022 |
|
12.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200370 |
Zmluva č. 47/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
1 598,78 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
Zmluva č. 47/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
1 598,78 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
177,93 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200346 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
177,93 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200101 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
321,45 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200318 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,04 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200316 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
78,31 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200314 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
96,00 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200311 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
102,00 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |