Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200118 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,25 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 292,50 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 112,90 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 8/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,00 € 29.02.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 109,90 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200027 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 143,25 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200047 Zmluva č. 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 196,65 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 121,60 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 152,85 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 34/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ drevárska 37956469 530,71 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200158 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 103,85 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200159 zmmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,70 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200157 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 185,39 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200142 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,80 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200139 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 121,15 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200141 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 241,42 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200138 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,85 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200140 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200053 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 189,40 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 58,70 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »