Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200397 zalúzie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 648,67 € 12.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200097 Poplatok za zameranie žalúzií, vyhotovenie a montáž žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 708,67 € 29.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200364 zameranie žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 60,00 € 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200392 Zmluva č. 142/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 68,05 € 12.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200203 Zmluva č. 44/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 854,25 € 15.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 14/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 169,65 € 21.02.2023 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000200290 Zmluva č. 102/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 087,32 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200390 diáre a pozdravy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPEKTRUM GRAFIK a.s. 35674253 546,32 € 08.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200099 diáre a novoročné pozdravy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPEKTRUM GRAFIK a.s. 35674253 546,32 € 30.11.2023 15.12.2023 12.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200066 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 295,80 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 763,03 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200288 Zmluva č. 116/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZUŠ J.Cikkera 35677864 4 400,00 € 28.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200386 INT a hovory 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,43 € 05.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200346 INT a hovory 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,47 € 07.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200330 INT a hovory 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 795,25 € 04.10.2023 09.10.2023 13.10.2023 Faktúra
0000200319 INT a hovory 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 798,13 € 06.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200309 INT a hovory 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 800,98 € 03.08.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200237 INT a hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 793,66 € 07.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200196 INT a hovory 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 792,94 € 09.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200134 INT a hovory 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 794,56 € 06.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »