0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200342 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 096,10 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200202 |
samolepky na služ.preukaz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
tlač samolepiek na služ.preukazy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
29.06.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200357 |
IP prip.a zariad.12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
833,34 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200284 |
IP prip.a zariad.11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
832,25 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
IP prip.a zariad.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
864,28 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200240 |
IP prip.a zariad.9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
797,00 € |
08.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200226 |
IP pripoj.a zariad.8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,80 € |
04.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200206 |
IP pripoj.a zariad. 7/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200203 |
IP Telefóny - 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
260,40 € |
29.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
IP pripoj.a zariad. 6/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,61 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200018 |
IPtelefón Yealink SIP-T31 (bez POE) |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
260,40 € |
20.05.2022 |
01.06.2022 |
|
20.05.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200090 |
IP prip.a zariad. 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
IP pripoj.a zariad. 4/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
08.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200043 |
IP pripojenie a zariad.3 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
963,40 € |
09.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200004 |
INT a hlas.pripoj. 2/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
INT a hlas.pripoj. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
IP telefón Yealink SIP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
729,86 € |
13.01.2022 |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200029 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |