0000200204 |
Zmluva č. 117/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 556,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200382 |
Zmluva č. 158/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
800,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200405 |
občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
264,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200092 |
Občerstvenie - porada riaditeľov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
264,00 € |
15.11.2023 |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
0000200370 |
Zmluva č. 159/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
1 049,86 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200010 |
Zmluva č. 04/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Spojená škola RKC |
54023998 |
|
213,50 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200390 |
diáre a pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200099 |
diáre a novoročné pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
0000200227 |
Zmluva č. 109/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Brezno |
35984627 |
|
730,78 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 160/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
2 500,00 € |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200393 |
zberné jazdy 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200394 |
poštové služby 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
434,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200349 |
zberné jazdy 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200348 |
poštové služby 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
680,10 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200334 |
zberné jazdy 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
12.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200333 |
poštové služby 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
912,55 € |
11.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200321 |
poštové služby 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
423,65 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200323 |
zberné jazdy 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
12.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200312 |
zberné jazdy 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
10.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |