Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200204 Zmluva č. 117/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná škola umeleckého priemyslu 42003784 3 556,00 € 17.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200382 Zmluva č. 158/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola IT 17055431 800,00 € 05.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200405 občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola 45017000 264,00 € 18.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200092 Občerstvenie - porada riaditeľov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola 45017000 264,00 € 15.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200370 Zmluva č. 159/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 1 049,86 € 01.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200190 Zmluva č. 96/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ dopravná Zvolen 00215589 4 256,71 € 05.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200010 Zmluva č. 04/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Spojená škola RKC 54023998 213,50 € 31.01.2023 07.02.2023 09.02.2023 Faktúra
0000200390 diáre a pozdravy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPEKTRUM GRAFIK a.s. 35674253 546,32 € 08.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200099 diáre a novoročné pozdravy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPEKTRUM GRAFIK a.s. 35674253 546,32 € 30.11.2023 15.12.2023 12.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200227 Zmluva č. 109/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Brezno 35984627 730,78 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 160/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 2 500,00 € 01.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200393 zberné jazdy 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200394 poštové služby 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 434,00 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200349 zberné jazdy 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200348 poštové služby 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 680,10 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200334 zberné jazdy 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 12.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200333 poštové služby 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 912,55 € 11.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200321 poštové služby 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 423,65 € 11.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200323 zberné jazdy 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 12.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200312 zberné jazdy 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 10.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »