0000200021 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
17.06.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200070 |
stravne listky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200013 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200013 |
stravné lístky 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 700,00 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200005 |
stravné lístky 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 700,00 € |
25.02.2022 |
03.03.2022 |
|
10.03.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200000 |
stravovacie poukážky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 600,00 € |
14.01.2022 |
|
28.01.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200000 |
stravné lístky 1/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 600,00 € |
13.01.2022 |
25.01.2022 |
|
01.02.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200222 |
hygien.potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOMAN Trade s.r.o. |
47557591 |
|
28,00 € |
28.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
hygien.potreby - WC papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOMAN Trade s.r.o. |
47557591 |
|
30,29 € |
12.07.2022 |
29.07.2022 |
|
12.07.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200329 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,66 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200333 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
89,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200330 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
113,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200332 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
72,60 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200331 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
270,19 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200328 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
55,38 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |