Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200021 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 16.06.2022 30.06.2022 17.06.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200070 stravne listky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 27.04.2022 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000200013 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 25.04.2022 25.04.2022 27.04.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200013 stravné lístky 3/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 700,00 € 07.03.2022 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
0000200005 stravné lístky 3/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 700,00 € 25.02.2022 03.03.2022 10.03.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200000 stravovacie poukážky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 600,00 € 14.01.2022 28.01.2022 24.02.2022 Faktúra
0000200000 stravné lístky 1/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 600,00 € 13.01.2022 25.01.2022 01.02.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200222 hygien.potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOMAN Trade s.r.o. 47557591 28,00 € 28.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000200025 hygien.potreby - WC papier Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOMAN Trade s.r.o. 47557591 30,29 € 12.07.2022 29.07.2022 12.07.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200329 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 74,66 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200333 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 89,45 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200330 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 113,00 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200332 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 72,60 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200331 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 270,19 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200328 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 55,38 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200151 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 556,35 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra