0000200015 |
Činnosť bezpeč. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
činnosť bezpečnostného te |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
03.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200036 |
Zmluva č. 35/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
959,51 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200135 |
Parkovacie blokády |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
0000200061 |
PZP Škoda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
155,91 € |
04.03.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
PZP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
161,27 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200071 |
Zmluva č. 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 068,78 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200112 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
69,20 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200111 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
70,75 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200101 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
96,50 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200029 |
Zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
98,75 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
Zmluva č. 14/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
813,83 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200075 |
ref. nájmu 11,12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 300,05 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200016 |
Active registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 680,00 € |
02.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200131 |
***hlasové hovory za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200077 |
***hovory-paušál 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200022 |
telekom. služby 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200003 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200085 |
Zmluva č. 38/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
1 198,36 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |