0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
84,45 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
80,20 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200030 |
Zmluva č. 0006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
98,90 € |
14.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200086 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
209,54 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200087 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
45,10 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200089 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
300,07 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200088 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
155,37 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200076 |
tlač pozvánky a oznámenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DALI-BB, s.r.o. |
36045144 |
|
135,60 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200127 |
Objednávame tlač 100 ks pozvánok na Deň učiteľov a 27 ks oznámení preocenených |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DALI-BB, s.r.o. |
36045144 |
|
135,60 € |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
13.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditeľka RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
0000200117 |
Zmluva č. 79/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Dom Matice slovenskej BB |
31922210 |
|
1 200,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200143 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
584,78 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200147 |
zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
573,93 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200051 |
Zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
378,00 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200050 |
Zmluva č. 28/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
800,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200133 |
Zmluva č. 75/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
|
499,90 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200008 |
Zmluva č. 18/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
253,30 € |
31.01.2024 |
|
12.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
Zmluva č. 037/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200100 |
činnosť BT za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
činnosť bezp. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |