Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200147 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 8,07 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200096 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,12 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,40 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 20,62 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 29,97 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 28,83 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 106,36 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200062 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 290,62 € 11.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000200056 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 191,82 € 11.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000200039 súťaže zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 109,31 € 23.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000200222 hygien.potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOMAN Trade s.r.o. 47557591 28,00 € 28.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000200025 hygien.potreby - WC papier Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOMAN Trade s.r.o. 47557591 30,29 € 12.07.2022 29.07.2022 12.07.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200382 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 528,00 € 19.12.2022 22.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200052 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 528,00 € 15.12.2022 27.12.2022 21.12.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200285 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 892,50 € 08.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200035 stavné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 892,50 € 07.11.2022 18.11.2022 09.11.2022 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »