Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200020 zberné jazdy 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200021 poštové služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 322,90 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200022 telekom. služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200023 oprava auta Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 105,00 € 13.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200024 školenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 12.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200025 Zmluva č. 036/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná športová škola 00516654 781,70 € 14.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 152,85 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200027 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 143,25 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 109,90 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200029 Zmluva č. 019/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 98,75 € 14.02.2024 21.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200030 Zmluva č. 0006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 98,90 € 14.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200031 Zmluva č. 037/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200032 Zmluva č. 006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 210,85 € 16.02.2024 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200033 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 183,72 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200034 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 90,78 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200035 Zmluva č. 042/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 105,93 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 35/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 959,51 € 21.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 80,20 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 84,45 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200039 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 98,40 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »