0000200050 |
nemedic.výkony 3/2022 a l |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
473,80 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200051 |
batéria pre záložný zdroj |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,90 € |
13.12.2022 |
27.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200051 |
ochrana os.údajov 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.04.2022 |
|
08.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200052 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
528,00 € |
15.12.2022 |
27.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200052 |
cateringové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
662,00 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
toner CF370AM 3-pack pre HP 305A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
386,40 € |
15.12.2022 |
27.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200053 |
dochádzk.systém 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
07.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
olovený akumulátor EMOS 12 V/Ah |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200054 |
IP pripoj.a zariad. 4/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
08.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 534,75 € |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200055 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,54 € |
07.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200056 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
191,82 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
reprezentačné darčeky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
837,90 € |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200057 |
poštové služby 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
366,45 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200058 |
súťaže zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
7 396,94 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
134,16 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200060 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
87,74 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200061 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
473,50 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
290,62 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |